Новости от Тюмень-софт, представителя 1С


Официальный партнер фирмы 1С в Тюмени

Контакты +7 (3452) 680-960  Заказать звонок
                                   info@tyumen-soft.ru
                             

Лайфхаки по 1С: Как в 1С:Бухгалтерия ред. 3.0. отразить возврат аванса клиенту?

layfkhaki-po-1s-kak-v-1s-bukhgalteriya-red-3-0-otrazit-vozvrat-avansa-klientu/events/news/9
Array
(
    [IBLOCK_ID] => 9
    [~IBLOCK_ID] => 9
    [ID] => 2213
    [~ID] => 2213
    [NAME] => Лайфхаки по 1С: Как в 1С:Бухгалтерия ред. 3.0. отразить возврат аванса клиенту?
    [~NAME] => Лайфхаки по 1С: Как в 1С:Бухгалтерия ред. 3.0. отразить возврат аванса клиенту?
    [PREVIEW_PICTURE] => 4096
    [~PREVIEW_PICTURE] => 4096
    [DETAIL_PICTURE] => 4097
    [~DETAIL_PICTURE] => 4097
    [DETAIL_TEXT] => 

Продолжаем отвечать на популярные вопросы о работе с программами 1С в рамках рубрики «Лайфхаки по 1С». В этой статье мы расскажем, как отразить возврат аванса клиенту в  1С:Бухгалтерия ред. 3.0.

  1. Начать операцию по отражению возврата клиенту нужно с перехода к разделу: Банк и касса – Банковские выписки.
  2. Далее кликаем по кнопке "Списание".
  3. В графе "Вид операции" необходимо указать "Возврат покупателю".
  4. Затем в поле под названием  "Получатель" нужно указать получателя денежных средств (т.е. клиента, который перечислил вам аванс), а после отметить сумму, которую вы собираетесь ему перечислить, ставку и сумму НДС.
  5. Переходим к полю "Статья расходов". Здесь необходимо выбрать  или проверить (а при необходимости создать новую) статью движения денежных средств (с видом движения "Прочие платежи по текущим операциям"). Денежные потоки при поступлении оплаты от продажи продукции, товаров, работ, услуг (строка 4111 отчета о движении денежных средств) указываются свернуто с учётом возвратов денежных средств клиентам. По этой причине необходимо исправить заполненный автоматически отчёт о движении средств. Сделать это можно путём переноса суммы возвратов денежных средств покупателям из строки 4129 "прочие платежи" в строку 4111 "в том числе: от продажи продукции, товаров, работ, услуг" (уменьшив строку 4111 на сумму возвратов денежных средств клиенту).
  6. После выполнения всего вышеперечисленного следует перейти к заполнению полей "Счёт расчётов", "Счёт авансов" для расчёта с вашим клиентом.
  7. В строке "Погашение задолженности"  отметьте  один из нескольких вариантов зачёта суммы, возвращенной клиенту – "Автоматически", "По документу", "Не погашать"
  8. Перейдите к заполнению поля "Назначение платежа".
  9. В завершении операции кликаем по кнопке "Провести и закрыть".

рис. 1.png

На этом всё, надеемся, что теперь вы сможете самостоятельно и без проблем отразить возврат аванса клиенту в 1С:Бухгалтерия ред. 3.0.

Но если у вас все же возникли вопросы, то вы можете задать их специалистам нашей Линии консультаций

Позвоните по указанным ниже контактам, либо свяжитесь через сервис 1С-Коннект
Линия консультации  (3452) 68-09-76.



[~DETAIL_TEXT] =>

Продолжаем отвечать на популярные вопросы о работе с программами 1С в рамках рубрики «Лайфхаки по 1С». В этой статье мы расскажем, как отразить возврат аванса клиенту в  1С:Бухгалтерия ред. 3.0.

  1. Начать операцию по отражению возврата клиенту нужно с перехода к разделу: Банк и касса – Банковские выписки.
  2. Далее кликаем по кнопке "Списание".
  3. В графе "Вид операции" необходимо указать "Возврат покупателю".
  4. Затем в поле под названием  "Получатель" нужно указать получателя денежных средств (т.е. клиента, который перечислил вам аванс), а после отметить сумму, которую вы собираетесь ему перечислить, ставку и сумму НДС.
  5. Переходим к полю "Статья расходов". Здесь необходимо выбрать  или проверить (а при необходимости создать новую) статью движения денежных средств (с видом движения "Прочие платежи по текущим операциям"). Денежные потоки при поступлении оплаты от продажи продукции, товаров, работ, услуг (строка 4111 отчета о движении денежных средств) указываются свернуто с учётом возвратов денежных средств клиентам. По этой причине необходимо исправить заполненный автоматически отчёт о движении средств. Сделать это можно путём переноса суммы возвратов денежных средств покупателям из строки 4129 "прочие платежи" в строку 4111 "в том числе: от продажи продукции, товаров, работ, услуг" (уменьшив строку 4111 на сумму возвратов денежных средств клиенту).
  6. После выполнения всего вышеперечисленного следует перейти к заполнению полей "Счёт расчётов", "Счёт авансов" для расчёта с вашим клиентом.
  7. В строке "Погашение задолженности"  отметьте  один из нескольких вариантов зачёта суммы, возвращенной клиенту – "Автоматически", "По документу", "Не погашать"
  8. Перейдите к заполнению поля "Назначение платежа".
  9. В завершении операции кликаем по кнопке "Провести и закрыть".

рис. 1.png

На этом всё, надеемся, что теперь вы сможете самостоятельно и без проблем отразить возврат аванса клиенту в 1С:Бухгалтерия ред. 3.0.

Но если у вас все же возникли вопросы, то вы можете задать их специалистам нашей Линии консультаций

Позвоните по указанным ниже контактам, либо свяжитесь через сервис 1С-Коннект
Линия консультации  (3452) 68-09-76.



[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html )

Продолжаем отвечать на популярные вопросы о работе с программами 1С в рамках рубрики «Лайфхаки по 1С». В этой статье мы расскажем, как отразить возврат аванса клиенту в  1С:Бухгалтерия ред. 3.0.

  1. Начать операцию по отражению возврата клиенту нужно с перехода к разделу: Банк и касса – Банковские выписки.
  2. Далее кликаем по кнопке "Списание".
  3. В графе "Вид операции" необходимо указать "Возврат покупателю".
  4. Затем в поле под названием  "Получатель" нужно указать получателя денежных средств (т.е. клиента, который перечислил вам аванс), а после отметить сумму, которую вы собираетесь ему перечислить, ставку и сумму НДС.
  5. Переходим к полю "Статья расходов". Здесь необходимо выбрать  или проверить (а при необходимости создать новую) статью движения денежных средств (с видом движения "Прочие платежи по текущим операциям"). Денежные потоки при поступлении оплаты от продажи продукции, товаров, работ, услуг (строка 4111 отчета о движении денежных средств) указываются свернуто с учётом возвратов денежных средств клиентам. По этой причине необходимо исправить заполненный автоматически отчёт о движении средств. Сделать это можно путём переноса суммы возвратов денежных средств покупателям из строки 4129 "прочие платежи" в строку 4111 "в том числе: от продажи продукции, товаров, работ, услуг" (уменьшив строку 4111 на сумму возвратов денежных средств клиенту).
  6. После выполнения всего вышеперечисленного следует перейти к заполнению полей "Счёт расчётов", "Счёт авансов" для расчёта с вашим клиентом.
  7. В строке "Погашение задолженности"  отметьте  один из нескольких вариантов зачёта суммы, возвращенной клиенту – "Автоматически", "По документу", "Не погашать"
  8. Перейдите к заполнению поля "Назначение платежа".
  9. В завершении операции кликаем по кнопке "Провести и закрыть".

рис. 1.png

На этом всё, надеемся, что теперь вы сможете самостоятельно и без проблем отразить возврат аванса клиенту в 1С:Бухгалтерия ред. 3.0.

Но если у вас все же возникли вопросы, то вы можете задать их специалистам нашей Линии консультаций

Позвоните по указанным ниже контактам, либо свяжитесь через сервис 1С-Коннект
Линия консультации  (3452) 68-09-76.





Подпишитесь на нашу рассылку и получайте интересные новости на электронную почту

Никакого спама, честное пионерское.

Не забывайте делиться в социальных сетях и следить за анонсами